Area 1 - Affari Generali, Urp, Socio-culturale n. 49 del 03/03/2025 |
LIQUIDAZIONE DI EURO 247,50 IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AURORA DI GIARRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024. |
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247,50€ |
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Area 1 - Affari Generali, Urp, Socio-culturale n. 49 del 03/03/2025
LIQUIDAZIONE DI EURO 247,50 IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AURORA DI GIARRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.
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Spesa prevista: 247,50€
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Area 1 - Affari Generali, Urp, Socio-culturale n. 48 del 03/03/2025 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento della quota associativa ANCI per l'anno 2025. |
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1.811,30€ |
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Area 1 - Affari Generali, Urp, Socio-culturale n. 48 del 03/03/2025
Impegno di spesa e contestuale liquidazione e pagamento della quota associativa ANCI per l'anno 2025.
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Spesa prevista: 1.811,30€
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Area 1 - Affari Generali, Urp, Socio-culturale n. 47 del 03/03/2025 |
DETERMINA A CONTRARRE . IMPEGNO DI SPESA E AFFDIAMENTO ALLA SOCIETA' INFOCERT SRL ROMA, PER SERVIZIO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INSERITA NEL SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA. CIG B5B3F1F020 |
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48,80€ |
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Area 1 - Affari Generali, Urp, Socio-culturale n. 47 del 03/03/2025
DETERMINA A CONTRARRE . IMPEGNO DI SPESA E AFFDIAMENTO ALLA SOCIETA' INFOCERT SRL ROMA, PER SERVIZIO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INSERITA NEL SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE INFORMATICA. CIG B5B3F1F020
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Spesa prevista: 48,80€
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Area 2 - Economico - Finanziaria n. 27 del 03/03/2025 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONI TARI SU SOLLECITI ANNUALITÀ 2015 2016 E INGIUNZIONI TARI SU ACCERTAMENTI SU OMESSA DENUNCIA TARI ANNUALITÀ 2015-2016-2017-2018 |
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0,00€ |
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Area 2 - Economico - Finanziaria n. 27 del 03/03/2025
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA MEDIANTE INGIUNZIONI TARI SU SOLLECITI ANNUALITÀ 2015 2016 E INGIUNZIONI TARI SU ACCERTAMENTI SU OMESSA DENUNCIA TARI ANNUALITÀ 2015-2016-2017-2018
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Spesa prevista: 0,00€
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Area 5 - Tecnica Ii n. 53 del 02/03/2025 |
Liquidazione fattura n. 6820240614002149 del 25-06-2024, all'operatore economico TIM Spa con sede legale in via Gaetano Negri n. 1 -20123- Milano- per lacquisizione del servizio di telefonia fissa denominato "Tim Trunking Com Unica Top 15 Cac" 4^bimestre 2024. CIG. B0E5644E2E |
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70,00€ |
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Area 5 - Tecnica Ii n. 53 del 02/03/2025
Liquidazione fattura n. 6820240614002149 del 25-06-2024, all'operatore economico TIM Spa con sede legale in via Gaetano Negri n. 1 -20123- Milano- per lacquisizione del servizio di telefonia fissa denominato "Tim Trunking Com Unica Top 15 Cac" 4^bimestre 2024. CIG. B0E5644E2E
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Spesa prevista: 70,00€
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Area 5 - Tecnica Ii n. 52 del 02/03/2025 |
Liquidazione fatture all'operatore economico TIM Spa con sede legale in via Gaetano Negri n. 1 -20123- Milano- per il servizio di connettività in adesione ad accordo quadro SPC 2 di Consip Spa Periodo Dic.24/Gen.25. CIG. B0A157D166. |
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377,12€ |
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Area 5 - Tecnica Ii n. 52 del 02/03/2025
Liquidazione fatture all'operatore economico TIM Spa con sede legale in via Gaetano Negri n. 1 -20123- Milano- per il servizio di connettività in adesione ad accordo quadro SPC 2 di Consip Spa Periodo Dic.24/Gen.25. CIG. B0A157D166.
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Spesa prevista: 377,12€
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Area 5 - Tecnica Ii n. 51 del 02/03/2025 |
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento all'operatore economico GNG S.R.L. -C.F./P.I. 03657710830 con sede legale in via Consolare Valeria n. 13 Giardini-Naxos (ME), per la fornitura di n. 5 schede Sim, compreso traffico dati per 12 mesi, per la trasmissione dati degli apparati di videosorveglianza installati per il contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti. CIG: B5DD72EFB8. |
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410,00€ |
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Area 5 - Tecnica Ii n. 51 del 02/03/2025
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento all'operatore economico GNG S.R.L. -C.F./P.I. 03657710830 con sede legale in via Consolare Valeria n. 13 Giardini-Naxos (ME), per la fornitura di n. 5 schede Sim, compreso traffico dati per 12 mesi, per la trasmissione dati degli apparati di videosorveglianza installati per il contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti. CIG: B5DD72EFB8.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 410,00€
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Area 5 - Tecnica Ii n. 50 del 02/03/2025 |
Liquidazione fattura n.2935 del 13-02-2025 all'operatore economico Anci Digitale S.p.A. con sede legale Via dei Prefetti, n.46-00186 Roma (RM) P.I,/ C.F. 15483121008 per il servizio di consultazioni extra canone delle targhe degli autoveicoli e motoveicoli alla banca dati Aci-Pra di ANCI DIGITALE SPA. CIG.: B4EE4DFDDE |
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23,16€ |
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Area 5 - Tecnica Ii n. 50 del 02/03/2025
Liquidazione fattura n.2935 del 13-02-2025 all'operatore economico Anci Digitale S.p.A. con sede legale Via dei Prefetti, n.46-00186 Roma (RM) P.I,/ C.F. 15483121008 per il servizio di consultazioni extra canone delle targhe degli autoveicoli e motoveicoli alla banca dati Aci-Pra di ANCI DIGITALE SPA. CIG.: B4EE4DFDDE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 23,16€
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Area 5 - Tecnica Ii n. 49 del 02/03/2025 |
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento all'operatore economico Elettric Service di Panarello Sebastiano C.F. PNRSST67M12G597I con sede legale in via San Vincenzo n 64 Fiumefreddo di Sicilia (CT), per la fornitura ed installazione di una elettropompa da collocare al cimitero comunale. CIG: B5D8F306D0. |
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768,60€ |
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Area 5 - Tecnica Ii n. 49 del 02/03/2025
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento all'operatore economico Elettric Service di Panarello Sebastiano C.F. PNRSST67M12G597I con sede legale in via San Vincenzo n 64 Fiumefreddo di Sicilia (CT), per la fornitura ed installazione di una elettropompa da collocare al cimitero comunale. CIG: B5D8F306D0.
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Spesa prevista: 768,60€
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Area 2 - Economico - Finanziaria n. 26 del 01/03/2025 |
Affidamento, tramite MePa, alla Ditta POSTEL S.p.a. del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di accertamento dei tributi (IMU, TASI, TARI, TOSAP, PUBBLICITA') per l anno 2019. Impegno di spesa. |
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38.588,92€ |
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Area 2 - Economico - Finanziaria n. 26 del 01/03/2025
Affidamento, tramite MePa, alla Ditta POSTEL S.p.a. del servizio di stampa, imbustamento e recapito degli avvisi di accertamento dei tributi (IMU, TASI, TARI, TOSAP, PUBBLICITA') per l anno 2019. Impegno di spesa.
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Spesa prevista: 38.588,92€
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