Atti amministrativi

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Area 5 - Tecnica II
num.part. 104 del 05/06/2024
liquidazione fattura n.6820240522000010 del 24.05.2024, di Euro 32,54 (mese di Aprile 2024) all'operatore economico TIM S.p.A. - C.F./P.I.00488410010 con sede legale Via Gaetano Negri n.1- Milano, per il servizio di telefonia fissa canone mensile per le sedi degli uffici comunali e delle scuole.
Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale
num.part. 126 del 04/06/2024
Liquidazione di € 1.147,80 in favore della Golem Net SpA per la gestione, in proroga tecnica, dei servizi "Sito Internet", Amministrazione trasparente", Atti Amministrativi
Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale
num.part. 125 del 04/06/2024
Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dellart. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 alla Soc. Cooperativa Sociale "Aurora" di Giarre, del servizio di assistenza domiciliare in favore di due soggetti disabili. Trattativa Diretta (RDO) MEPA
Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale
num.part. 124 del 04/06/2024
Liquidazione di € 2.918,40 all'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini per il servizio di ricovero di un soggetto presso comunità alloggio nei mesi di febbraio e marzo 2024
Area 1 - Affari Generali, URP, Socio-Culturale
num.part. 123 del 04/06/2024
Liquidazione di € 1.500,00 per interventi socio-assistenziali in favore di soggetti portatori di handicap. Rimborso spese viaggio - anno 2023.

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