Atti amministrativi
Determine
|
Unità organizzativa
|
Data Reg. Gen.
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| I SETTORE - AMMINISTRATIVO | 04/10/2022 |
I SETTORE - AMMINISTRATIVO reg.gen. 1023 del 04/10/2022 utilizzo buoni spesa per acquisto generi di prima necessità - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658/2020 (Emergenza COVID-19) liquidazione fattura n.6.- Ditta: Calabrese Tiziana |
||
| I SETTORE - AMMINISTRATIVO | 04/10/2022 |
I SETTORE - AMMINISTRATIVO reg.gen. 1022 del 04/10/2022 utilizzo buoni spesa per acquisto generi alimentari - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658/2020 (Emergenza COVID-19) liquidazione fattura 20 ditta Bozzi s.a.s. di Bozzi Rosaria & C. |
||
| I SETTORE - AMMINISTRATIVO | 04/10/2022 |
I SETTORE - AMMINISTRATIVO reg.gen. 1021 del 04/10/2022 utilizzo buoni spesa per acquisto generi alimentari - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658/2020 (Emergenza COVID-19) liquidazione fattura 17 ditta Bozzi s.a.s. di Bozzi Rosaria & C. |
||
| I SETTORE - AMMINISTRATIVO | 03/10/2022 |
I SETTORE - AMMINISTRATIVO reg.gen. 1020 del 03/10/2022 Determinazione a contrattare mediante ricorso alla procedura di cui all'art.63 del D.LgsN.50/2016, per lacquisto di n. 17 abbonamenti allAzienda Giordano autolinee sui mezzi pubblici di linea per il trasporto studenti. Mese di Ottobre2022. Liquidazione. CIG: Z6234CA980 |
||
| I SETTORE - AMMINISTRATIVO | 03/10/2022 |
I SETTORE - AMMINISTRATIVO reg.gen. 1019 del 03/10/2022 Emolumenti spettanti al personale Dipendente dell'Ente liquidazione salario accessorio e straordinario relativo al mese di Agosto_2022 su stipendi di Settembre_2022 |
||
| I SETTORE - AMMINISTRATIVO | 03/10/2022 |
I SETTORE - AMMINISTRATIVO reg.gen. 1018 del 03/10/2022 Affidamento alla Società Cooperativa ISIDE per il servizio Centro Socio educativo per disabili. Liquidazione di spesa - periodo Agosto 2022 CIG: Z382B3D552 |
||
| III SETTORE - UFFICIO TECNICO | 03/10/2022 |
III SETTORE - UFFICIO TECNICO reg.gen. 1017 del 03/10/2022 Liquidazione fatture n° 412209839725 alla società "HERA COMM S.p.A. " per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione, acquedotto e fognatura del Comune di Altofonte (PA) Cod. CIG: ZE1355853D |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale